\n<br />\nL’individuazione di una linea di demarcazione tra le due tipologie di spesa non è mai stata agevole; per questo motivo, il Legislatore è intervenuto più volte sulla materia, per esempio, con il D.L. n. 244/2016, definendo le “spese di rappresentanza” e i relativi limiti di deducibilità.<br />\n<br />\nTali interventi normativi si sovrappongono inoltre con le norme disposte dal D.L. n. 112/2008 riguardanti la deducibilità fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione pari al 75% del loro ammontare. Nel corso degli anni, anche la disciplina relativa a tali tipologie di spese ha subìto modifiche. In particolare, è intervenuta la Legge n. 81/2017 (c.d. “Jobs Act lavoro autonomo”) modificando: <br />\n<br />\ni limiti di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate in capo al committente;<br />\nla disciplina della deducibilità delle spese di formazione e quelle sostenute per l’accesso alla formazione permanente.<br />\nL'E-Book dà spazio, inoltre, alla trattazione delle agevolazioni fiscali relative agli investimenti in campagne pubblicitarie introdotte negli ultimi anni, quali il c.d. “bonus pubblicità”, di cui all’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017 modificato da ultimo dal D.L. n. 104/2020, e il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari nel settore sportivo di cui all’art. 81, D.L. n. 104/2020.<br />\n<br />\nIl testo si propone come una valida guida pratica per conoscere ed applicare in maniera corretta la disciplina tributaria dettata per le spese di rappresentanza, pubblicità e per prestazioni alberghiere e di ristorazione sostenute da imprese e professionisti, ai fini IVA, imposte dirette ed IRAP.<br />\n<br />\nOltre a fornire un inquadramento generale delle spese, sono affrontati casi pratici, utilizzando tabelle e schemi riassuntivi tali da facilitare l’individuazione della corretta disciplina applicabile.<br />\n<br />\n<br />\nStruttura dell'E-Book<br />\nPremessa<br />\nSpese di pubblicità, rappresentanza e omaggi<br />\nSpese per alberghi e ristoranti<br />\nStruttura del testo<br />\nSezione Prima - SPESE DI PUBBLICITÀ<br />\nInquadramento generale<br />\nDiverse tipologie di pubblicità<br />\nSpese di sponsorizzazione<br />\nNuove tecniche pubblicitarie<br />\nPubblicità e propaganda<br />\nCasistica<br />\nTrattamento ai fini IVA<br />\nSpese di pubblicità e territorialità ai fini IVA<br />\nTrattamento ai fini delle imposte sui redditi<br />\nPresupposti ai fini della deducibilità<br />\nCasi particolari<br />\nDeducibilità spese di pubblicità e propaganda (disciplina previgente)<br />\nTrattamento ai fini IRAP<br />\nBase imponibile imprese: metodo a valori di bilancio<br />\nBase imponibile imprese: metodo a valori fiscali<br />\nIRAP e spese di pubblicità<br />\nSpese di pubblicità per il professionista<br />\nTrattamento ai fini IVA<br />\nTrattamento ai fini IRPEF<br />\nTrattamento ai fini IRAP<br />\nTrattamento contabile<br />\nCosti di esercizio<br />\nCosti di impianto e ampliamento<br />\nBonus pubblicità e credito d’imposta investimenti pubblicitari nel settore sportivo<br />\nBonus pubblicità<br />\nSoggetti interessati<br />\nSpese ammesse all’agevolazione<br />\nAgevolazione spettante<br />\nAdempimenti<br />\nUtilizzo<br />\nCumulabilità con altre agevolazioni<br />\nCredito d’imposta investimenti pubblicitari nel settore sportivo<br />\nSoggetti interessati<br />\nSpese ammesse all’agevolazione<br />\nMisura e limiti dell’agevolazione<br />\nModalità di pagamento<br />\nUtilizzo<br />\nSezione Seconda - SPESE DI RAPPRESENTANZA<br />\nInquadramento generale<br />\nDefinizione di spese di rappresentanza<br />\nAspetti civilistici<br />\nAspetti fiscali<br />\nOneri che non costituiscono spese di rappresentanza<br />\nDocumentazione<br />\nTrattamento ai fini IVA<br />\nOmaggi di alimenti e bevande<br />\nAcquisto di confezioni di beni<br />\nTrattamento IVA delle cessioni gratuite<br />\nTrattamento ai fini delle imposte sui redditi<br />\nRicavi/proventi della gestione caratteristica: inquadramento<br />\nLimite massimo di deducibilità delle spese di rappresentanza<br />\nSpese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande<br />\nSpese di rappresentanza e regime dei contribuenti minimi<br />\nSpese di rappresentanza e dichiarazione dei redditi<br />\nSchema di sintesi<br />\nTrattamento ai fini IRAP<br />\nMetodo a valori di bilancio<br />\nSchema di sintesi<br />\nMetodo a valori fiscali<br />\nTrattamento contabile<br />\nSpese di rappresentanza - servizi<br />\nSpese di rappresentanza di beni<br />\nSpese di rappresentanza per i professionisti<br />\nInquadramento generale<br />\nTrattamento ai fini IVA<br />\nTrattamento ai fini IRPEF<br />\nTrattamento ai fini IRAP<br />\nTrattamento contabile<br />\nSezione Terza - CESSIONI GRATUITE DI BENI (OMAGGI)<br />\nPremessa<br />\nCessioni gratuite di beni non rientranti nell’attività d’impresa<br />\nTrattamento IVA<br />\nTrattamento ai fini delle imposte dirette<br />\nTrattamento contabile<br />\nTrattamento ai fini IRAP<br />\nSchema riassuntivo<br />\nCessioni gratuite di beni rientranti nell’attività dell’impresa<br />\nTrattamento IVA<br />\nTrattamento ai fini delle imposte dirette<br />\nTrattamento contabile<br />\nSchema riassuntivo<br />\nCessioni gratuite di beni che non costituiscono spese di rappresentanza<br />\nCessioni gratuite ai dipendenti<br />\nCessioni a titolo di premio o di sconto<br />\nCessioni gratuite di campioni di modico valore<br />\nCessioni gratuite per finalità sociali<br />\nCessioni gratuite dei professionisti<br />\nDisciplina IVA<br />\nImposte dirette<br />\nSchema riassuntivo<br />\nInvio degli omaggi all’estero<br />\nCessioni gratuite di beni in Paesi UE<br />\nCessioni gratuite di beni in Paesi extra-UE<br />\nSezione Quarta - PRESTAZIONI ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE<br />\nInquadramento generale<br />\nTrattamento ai fini IVA<br />\nPrincipio di inerenza<br />\nDocumentazione della spesa<br />\nSpese per mense aziendali e servizi sostitutivi<br />\nRinuncia alla detrazione dell’IVA<br />\nSpese per alberghi e ristoranti configurate come spese di rappresentanza<br />\nPrestazioni fornite da agenzie di viaggi<br />\nTabella riepilogativa<br />\nTrattamento ai fini delle imposte sui redditi<br />\nDeducibilità delle spese e reddito di impresa<br />\nSpese di vitto e alloggio per trasferte dei lavoratori dipendenti e assimilati<br />\nspese sostenute da amministratori di società<br />\nDocumentazione della spesa<br />\ndeduzioni forfetarie per imprese autorizzate all’autotrasporto merci<br />\nspese di vitto e alloggio qualificate come di rappresentanza<br />\nDeducibilità delle spese e reddito di lavoro autonomo<br />\nspese sostenute dal professionista non riaddebitate al committente<br />\nspese sostenute dal professionista riaddebitate al committente<br />\nSpese sostenute direttamente dal committente<br />\naltre casistiche<br />\nFattispecie per le quali non opera la deducibilità limitata al 75%<br />\nSpese per mense aziendali<br />\nspese per servizi sostitutivi della mensa aziendale<br />\nAgenzie di viaggi e tour operator<br />\nOperatori congressuali<br />\nRegime dei contribuenti minimi<br />\nProspetto riassuntivo<br />\nTrattamento ai fini IRAP<br />\nBase imponibile imprese: metodo a valori di bilancio<br />\nBase imponibile imprese: metodo a valori fiscali<br />\nBase imponibile degli esercenti arti e professioni<br />\nSpese per il personale deducibili ai fini IRAP<br />\nRinuncia alla detrazione dell’IVA<br />\nTrattamento contabile<br />\nSpese pasti inerenti al titolare dell’impresa o al professionista<br />\nRimborso spese amministratori o dipendenti<br />\nSpese pasti inerenti ristoranti convenzionati<br />\nSpese sostenute dal committente per conto del professionista<br />\nSezione Quinta - CASI PRATICI<br />\nCasi pratici<br />\nBiglietti omaggio per l’ingresso a fiere e mostre<br />\nViaggi incentivo offerti ai clienti<br />\nBeni omaggio da abbinare ai prodotti in vendita<br />\nOmaggi ai party di vendita<br />\nPromozione turistica<br />\nInaugurazione di uffici e filiali<br />\nIniziative di solidarietà<br />\nAcquisto di espositori<br />\nPromozione straordinaria<br />\nImprenditore e pranzi di lavoro con clienti<br />\nImprenditore (o socio) in trasferta per visita al cliente<br />\nSomministrazione di alimenti e bevande: dipendente in trasferta fuori dal Comune<br />\nSomministrazione di alimenti e bevande: dipendente in trasferta nel Comune<br />\nAmministratore in trasferta<br />\nMensa aziendale tramite appalto o buoni pasto<br />\nGestione interna mensa aziendale<br />\nCatering per inaugurare nuova sede<br />\nPartecipazione a fiere da parte del titolare dell’impresa (o socio)<br />\nSpese per la partecipazione di clienti a manifestazioni fieristiche<br />\nFesta di fine anno<br />\nProfessionista e pranzi di lavoro con clienti<br />\nProfessionista e partecipazione a convegni<br />\nNORMATIVA E PRASSI","MetaKeywords":null,"MetaDescription":"L’esigenza di distinguere tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza (ed omaggi) costituisce per le imprese una questione di notevole rilevanza","MetaTitle":"SPESE DI PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA 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Cod. | 9788868248246 |
Data pubblicazione | Ottobre 2020 |
Libri | |
Collana | GUIDE OPERATIVE |
N. pagine | 208 |
Autore | Centro Studi Fiscali |
Anno | 2020 |